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浅谈英国自主VAT税应该如何缴纳?

什么是英国自主VAT?它是欧盟国家普遍的售后增值税,即货物售价的利润税。不同类型的产品收取的增值税VAT费率是不相同的,但绝大多数产品都按标准VAT税率20%计算。那么卖家该如何缴纳英国自主VAT呢?今天英国VAT专线-拓普泉小编就给大家简单介绍下。
如何缴纳英国自主VAT增值税?
根据英国税务部门的规定,英国自主VAT税号主体可以通过两种途径申请退税(进口税)和缴税(销售税):
1、使用英国税务部门的官方在线操作系统自行申报;
2、指定正规会计师代为操作。
而对于以下跨境电商卖家的情况,又该如何申报和缴纳英国自主VAT税呢?
如果是新的卖家账号,刚开始销售也没有任何污点记录,那么只需要按照申报要求中的方式每季度按时申报和缴纳即可,但对于运营中的老账号,按照英国税法的规定,是需要补交绑定英国自主VAT税号之前因为没有申报而欠下的税额。
在实际运营中,有部分卖家早在之前已经申请并绑定了英国自主VAT税号,但处于成本方面的考虑或者受不专业的税务代理机构的误导,而进行了低申报或者零申报,对于这种情况,一旦被税务部门审核到,既需要补缴税款,还会根据所差税额多少被追缴罚款。
正是基于这种情况,部分销售金额大,但一直没有缴税的卖家已经开始着手对库存进行清货,准备在被税务部门追缴时放弃账号,同时拿新账号对老账号的产品进行跟卖。当然,这只是部分卖家的一种思路,但肯定不算是最佳方案。
但不管怎么说,VAT税的缴纳已经是在所难免,对于打算长期坚守欧洲站,尤其是英国站的卖家来说,尚未申请英国自主VAT税号的,需要尽快行动,毕竟申请税号也是需要2-4周左右的时间,而已经申请了税号的卖家,要随时关注系统提示,及时作出添加和申报,避免被系统误伤,导致账号挂掉。
至于那些运营时间长、交易量大、需补缴税款金额高的卖家,自行做好衡量,权衡利弊,选择最适合自己的方式,就可以了。
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